Orden de Compra. Nº5854-4-SE09 "IMPRESIÓN DIGITAL PLOTEO DE PLANOS"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5854-4-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2009
Nombre de la Orden de Compra IMPRESIÓN DIGITAL PLOTEO DE PLANOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5854-1-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION PROGRAMA ANTARTICO
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA.BULNES 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVDA.BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 20098,2
Dirección de Envío de la Factura AVDA.BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA.
Razón Social COMERCIAL LUBAG Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.856.020-6
Sucursal COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital1UnidadSe necesita la Impresión de 25.2 ML Plotteo de Planos y 15 Impresión CD y Caratulas.  $ 105.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.780 $ 105.780
Total Neto $ 105.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.098
TOTAL OC $ 125.878


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.