|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5855-294-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5855-206-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de Camarones
|
|
R.U.T. |
69.251.000-3 |
|
Dirección de Facturación |
Avanzada de Cuya s/n |
|
Comuna |
Camarones
|
|
Impuesto |
14820 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avanzada de Cuya s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Lorena |
|
Razón Social |
LORENA DEL CARMEN GOMEZ SOTO
|
|
R.U.T. |
10.751.456-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Lorena |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101601
| Banquetes | 1 | Unidad | Servicio de banquetería para 12 personas, consistente en plato de fondo (arroz blanco, ensalada surtida, pollo al horno), bebestible (bebida de 250 cc.), postre (gelatina), pan, pebre, cubiertos, conforme bases tecnicas adjuntas. | |
$ 78.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 78.000
|
$ 78.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 78.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.820
|
|
$ 92.820
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.