Orden de Compra. Nº5855-417-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5855-585-COT23; SERVICIO DE BANQUETERIA VINCULOS V17"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Camarones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5855-417-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5855-585-COT23; SERVICIO DE BANQUETERIA VINCULOS V17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Camarones
Razón Social I.Municipalidad de Camarones
R.U.T. 69.251.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 716 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Camarones
R.U.T. 69.251.000-3
Dirección de Facturación Avanzada de Cuya s/n
Comuna Camarones
Impuesto 34200
Dirección de Envío de la Factura Avanzada de Cuya s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lorena
Razón Social LORENA DEL CARMEN GÓMEZ SOTO
R.U.T. 10.751.456-2
Sucursal Lorena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1Unidad no definidaSERVICIO DE COLACIONES PARA 20 PERSONAS LO CUAL DEBE CONSIDERAR PARA CADA PARTICIPANTE 1 SÁNDWICH ALIADO, 1 VASO DE JUGO Y 1 TÉ O CAFE.  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
90101601
Banquetes1Unidad no definidaSERVICIO DE BANQUETERIA PARA 20 PERSONAS LO CUAL DEBE CONSIDERAR PARA CADA PARTICIPANTE 1 PLATO DE FONDO (ARROZ BLANCO, ENSALADA SURTIDA Y POLLO AL HORNO), BEBESTIBLE (BEBIDA 250 ML COMO MINIMO), PAN, PEBRE Y CUBIERTOS. ESTOS PRODUCTOS DEBEN VENIR EN RECIPIENTES DE PLASTICO O CARTON DESCARTABLE.  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 180.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.200
TOTAL OC $ 214.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.751.456-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.