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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5855-486-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REG SERV ALIMENTACION EMERGENCIA COMUNAL 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Camarones
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R.U.T. |
69.251.000-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avanzada de Cuya s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Camarones
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R.U.T. |
69.251.000-3 |
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Dirección de Facturación |
Avanzada de Cuya s/n |
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Comuna |
Camarones
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Impuesto |
205010 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avanzada de Cuya s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KARLA CAROLINA GUTIERREZ LARA |
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Razón Social |
KARLA CAROLINA GUTIERREZ LARA
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R.U.T. |
16.469.127-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KARLA CAROLINA GUTIERREZ LARA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | REGULARIZACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE LA EMERGECIA COMUNAL DURANTE LOS DIAS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13 DE OCTUBRE DEL 2024, SEGUN COTIZACION Y MEMO DE ADM MUNICIPAL. | REGULARIZACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE LA EMERGECIA COMUNAL DURANTE LOS DIAS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13 DE OCTUBRE DEL 2024, SEGUN COTIZACION Y MEMO DE ADM MUNICIPAL. |
$ 1.079.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.079.000
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$ 1.079.000
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Total Neto
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$ 1.079.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 205.010
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$ 1.284.010
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.