Orden de Compra. Nº
5855-65-MC20
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INSUMOS VISITAS PROTOCOLARES
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Camarones
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5855-65-MC20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-02-2020
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS VISITAS PROTOCOLARES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad Municipal
Razón Social
I.Municipalidad de Camarones
R.U.T.
69.251.000-3
Dirección de Unidad de Compra
Avanzada de Cuya s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 123 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de Camarones
R.U.T.
69.251.000-3
Dirección de Facturación
Avanzada de Cuya s/n
Comuna
Camarones
Impuesto
43700,0304
Dirección de Envío de la Factura
Avanzada de Cuya s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JACQUELINE DEL CARMEN DIAZ ARAYA
Razón Social
JACQUELINE DEL CARMEN DIAZ ARAYA
R.U.T.
13.014.021-1
Sucursal
JACQUELINE DEL CARMEN DIAZ ARAYA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados
48
Unidad no definida
-JUGOS 1,5 LITROS
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.560
$ 64.538
50202301
Agua
48
Unidad no definida
-AGUA MINERAL S/G 1,5 LITROS
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.304
$ 38.319
50181905
Galletas dulces o pastelitos
48
Unidad no definida
GALLETAS OBLEAS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.420
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
200
Unidad no definida
VASOS TERMICOS
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.084
50202301
Agua
4
Unidad no definida
BIDÓN AGUA MINERAL S/G
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.580
$ 9.579
50181905
Galletas dulces o pastelitos
48
Unidad no definida
GALLETAS CRACKER
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.976
$ 20.975
52121602
Servilletas
6
Unidad no definida
SERVILLETAS 50 UNIDADES
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.724
$ 2.723
50201706
Café
2
Unidad no definida
CAFÉ 400 GRAMOS
$ 8.572,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.144
$ 17.143
50201713
Bolsitas de te
2
Unidad no definida
CAJA 100 UNIDADES TÉ
$ 3.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.480
$ 7.479
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
200
Unidad no definida
VASOS PLASTICOS
$ 44,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.800
$ 8.740
Total Neto
$ 230.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.700
TOTAL OC
$ 273.700
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.