Orden de Compra. Nº5855-65-MC20 "INSUMOS VISITAS PROTOCOLARES"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Camarones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5855-65-MC20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-02-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VISITAS PROTOCOLARES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I.Municipalidad de Camarones
R.U.T. 69.251.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avanzada de Cuya s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 123 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Camarones
R.U.T. 69.251.000-3
Dirección de Facturación Avanzada de Cuya s/n
Comuna Camarones
Impuesto 43700,0304
Dirección de Envío de la Factura Avanzada de Cuya s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JACQUELINE DEL CARMEN DIAZ ARAYA
Razón Social JACQUELINE DEL CARMEN DIAZ ARAYA
R.U.T. 13.014.021-1
Sucursal JACQUELINE DEL CARMEN DIAZ ARAYA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados48Unidad no definida-JUGOS 1,5 LITROS  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.560 $ 64.538
50202301
Agua48Unidad no definida-AGUA MINERAL S/G 1,5 LITROS  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.304 $ 38.319
50181905
Galletas dulces o pastelitos48Unidad no definidaGALLETAS OBLEAS   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.420
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200Unidad no definidaVASOS TERMICOS  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.084
50202301
Agua4Unidad no definidaBIDÓN AGUA MINERAL S/G   $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.579
50181905
Galletas dulces o pastelitos48Unidad no definidaGALLETAS CRACKER  $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.976 $ 20.975
52121602
Servilletas6Unidad no definidaSERVILLETAS 50 UNIDADES   $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.724 $ 2.723
50201706
Café2Unidad no definidaCAFÉ 400 GRAMOS   $ 8.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.144 $ 17.143
50201713
Bolsitas de te2Unidad no definidaCAJA 100 UNIDADES TÉ  $ 3.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200Unidad no definidaVASOS PLASTICOS   $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.740
Total Neto $ 230.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.700
TOTAL OC $ 273.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.