Orden de Compra. Nº585586-10-CM17 "Materiales de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 585586-10-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-03-2017
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Relaciones Internacionales del Ejercito
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.800-7
Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.800-7
Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 30187,504
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel10 (118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS 122666(118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS; Código: Z291620;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.590 $ 65.590
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos8 (211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC ; Código: Z280011;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.560 $ 13.560
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos10 (975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996(975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: Z292511;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.740 $ 17.740
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U1020 (981783) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS 997264(981783) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS; Código: Z330014;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.560 $ 22.560
47131602
2239-7-LP12
Traperos15 (1321985) TRAPERO EXCELL MICROFIBRA CON OJA 60X50 CM UNIDAD 1348101(1321985) TRAPERO EXCELL MICROFIBRA CON OJA 60X50 CM UNIDAD; Código: Z432863;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.230 $ 40.230
Total Neto $ 159.680
Descuento $ 798
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.188
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 189.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.