Orden de Compra. Nº585586-14-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 585586-14-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Relaciones Internacionales del Ejercito
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.800-7
Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO del sistema SIFIE 2.0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.800-7
Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 12334
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar100 (1314376 )SOBRE JORDAN OFICIO BLANCO SACO 80 GRS 24 X 34 CM UNIDAD 1340407(1314376) SOBRE JORDAN OFICIO BLANCO SACO 80 GRS 24 X 34 CM UNIDAD; Código: 2226835; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
0
2239-4-LP14
 10 (1006130 )LIBRO DE OFICINA REM CONTROL EXISTENCIA 100 HJS. UNIDAD 1024130(1006130) LIBRO DE OFICINA REM CONTROL EXISTENCIA 100 HJS. UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.650 $ 21.650
12171703
2239-4-LP14
Tintas10 (1233715 )TINTA TRODAT 7011 28ML ROJA UNIDAD 1259790(1233715) TINTA TRODAT 7011 28ML ROJA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.190 $ 18.190
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar1000 (1300502 )SOBRE JORDAN VISITA BLANCO 7X10,5 UNIDAD 1326504(1300502) SOBRE JORDAN VISITA BLANCO 7X10,5 UNIDAD; Código: 2228009; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
Total Neto $ 66.240
Descuento $ 1.325
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.334
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 77.249


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.