Orden de Compra. Nº585586-15-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 585586-15-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Relaciones Internacionales del Ejercito
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.800-7
Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO del sistema SIFIE 2.0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.800-7
Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 30713
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo20 (1007120 )BLOCK DE APUNTES COLÓN CARTA 7MM 80HJS UNIDAD 1025120(1007120) BLOCK DE APUNTES COLÓN CARTA 7MM 80HJS UNIDAD; Código: 11418M7; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.880
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras5 (1006692 )PERFORADORA REXEL PREMIUM CAP. 65 HJS. UNIDAD 1024692(1006692) PERFORADORA REXEL PREMIUM CAP. 65 HJS. UNIDAD; Código: 83510; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.400 $ 49.400
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo40 (1006388 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 655 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024388(1006388) NOTA AUTOADHESIVA 3M 655 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: 11235; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.840 $ 72.840
44121708
2239-4-LP14
Marcadores25 (1006335 )MARCADOR SELLOMARKER PERMANENTE PUNTA BISELADA ROJO UNIDAD 1024335(1006335) MARCADOR SELLOMARKER PERMANENTE PUNTA BISELADA ROJO UNIDAD; Código: 85428RJ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
44121708
2239-4-LP14
Marcadores25 (1006332 )MARCADOR SELLOMARKER PERMANENTE PUNTA BISELADA AZUL UNIDAD 1024332(1006332) MARCADOR SELLOMARKER PERMANENTE PUNTA BISELADA AZUL UNIDAD; Código: 85428AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
44121708
2239-4-LP14
Marcadores20 (1006228 )MARCADOR ARTLINE PERMANENTE PUNTA BISELADA 90 NEGRO UNIDAD 1024228(1006228) MARCADOR ARTLINE PERMANENTE PUNTA BISELADA 90 NEGRO UNIDAD; Código: 99707NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.260 $ 18.260
Total Neto $ 163.280
Descuento $ 1.633
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.713
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 192.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.