Orden de Compra. Nº585586-26-CM16 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 585586-26-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Relaciones Internacionales del Ejercito
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.800-7
Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.800-7
Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 15704,26
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general2 (387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT 388272(387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT ; Código: 25530PR;Región : RM $ 4.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.804 $ 8.804
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel5 (118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS 250 M 122666(118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS 250 M; Código: 88817;Región : RM $ 7.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.395 $ 35.395
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes5 (975304) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK AEROSOL MANZANA Y CANELA 346 ML 990304(975304) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK AEROSOL MANZANA Y CANELA 346 ML; Código: 81220CM;Región : RM $ 1.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.840 $ 7.840
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos5 (975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996(975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: 84542;Región : RM $ 1.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.095 $ 9.095
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl1 (976530) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL 10 UNIDADES DE 900 ML 991530(976530) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL 10 UNIDADES DE 900 ML; Código: 16906;Región : RM $ 7.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.840 $ 7.840
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDAD12 (977060) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES 992060(977060) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES; Código: 15523;Región : RM $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.636 $ 3.636
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES12 (979644) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES 994774(979644) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES; Código: 81988;Región : RM $ 837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.044 $ 10.044
Total Neto $ 82.654
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.704
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 98.358


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.