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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
585586-27-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion Relaciones Internacionales del Ejercito |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.979.800-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.979.800-7 |
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Dirección de Facturación |
Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso |
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Comuna |
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Impuesto |
87094 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cristian Tala M. |
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Razón Social |
CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ
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R.U.T. |
7.515.289-2 |
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Sucursal |
Cristian Tala M. |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 1 | | (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(66)
; SERVICIO POR $ 500(1)
; SERVICIO POR $ 1000(2)
; SERVICIO POR $ 10.000(7)
; SERVICIO POR $ 100.000(4)
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$ 472.566,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 472.566
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$ 472.566
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Total Neto
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$ 472.566
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Descuento
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$ 14.177
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.094
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 545.483
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.