Orden de Compra. Nº585586-32-CM13 "utiles de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 585586-32-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2013
Nombre de la Orden de Compra utiles de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Relaciones Internacionales del Ejercito
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.800-7
Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.800-7
Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 13576,8281
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
2239-7-LP07
Bolsas de basura20 (21038) BOLSA BIM 50 x 70 CM 23075(21038) BOLSA BIM 50 x 70 CM ; Código: ;Región : RM $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
47131502
2239-7-LP07
Bayetas o trapos de limpieza20 (7644) PANO VIRUTEX FRANELA 9681(7644) PANO VIRUTEX FRANELA; Código: ;Región : RM $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100
47131810
2239-7-LP07
Productos para lavar platos3 (211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC ; Código: ;Región : RM $ 1.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.948 $ 3.948
47131805
2239-7-LP07
Limpiadores de uso general6 (211833) LIMPIADOR POETT PISOS AROMAS SURTIDOS 900 ML 211833(211833) LIMPIADOR POETT PISOS AROMAS SURTIDOS 900 ML ; Código: ;Región : RM $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.470 $ 7.470
47131602
2239-7-LP07
Traperos6 (601512) TRAPERO LIMPIA FACIL MICROWIPE 50 x 70 601485(601512) TRAPERO LIMPIA FACIL MICROWIPE 50 x 70; Código: TMBL;Región : RM $ 883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.298 $ 5.298
47131805
2239-7-LP07
Limpiadores de uso general1 (641252) LIMPIADOR KIT SILICONA 12X480CC 642088(641252) LIMPIADOR KIT SILICONA 12X480CC; Código: KI1234;Región : RM $ 33.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.233 $ 33.233
47131603
2239-7-LP07
Esponjas2 (679150) ESPONJA VIRUTEX ANATOMICA 3 UNIDADES 679487(679150) ESPONJA VIRUTEX ANATOMICA 3 UNIDADES; Código: ESAVVTX;Región : RM $ 1.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.058 $ 2.058
Total Neto $ 73.667
Descuento $ 2.210
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.577
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 85.034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.