Orden de Compra. Nº585586-32-CM17 "materiales de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 585586-32-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2017
Nombre de la Orden de Compra materiales de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Relaciones Internacionales del Ejercito
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.800-7
Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.800-7
Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 42044,72
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel20 (118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS 122666(118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS; Código: Z291620;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.140 $ 124.140
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos12 (211308) DESINFECTANTE IMPEKE GEL TRADICIONAL 211308(211308) DESINFECTANTE IMPEKE GEL TRADICIONAL ; Código: Z313120;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.760 $ 8.760
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos10 (211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC ; Código: Z280011;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.950 $ 16.950
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos25 (975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996(975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: Z292511;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.350 $ 44.350
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U1025 (981783) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS 997264(981783) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS; Código: Z330014;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200
Total Neto $ 222.400
Descuento $ 1.112
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.045
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 263.333


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.