Orden de Compra. Nº585586-40-CM13 "materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 585586-40-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2013
Nombre de la Orden de Compra materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Relaciones Internacionales del Ejercito
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.800-7
Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.800-7
Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 9924,2073
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
2239-7-LP11
Sobres estándar2 (228101) SOBRE GRAPHICMAIL OFICIO KRAFT PAQUETE 50 UNIDADES 228101(228101) SOBRE GRAPHICMAIL OFICIO KRAFT PAQUETE 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
44121506
2239-7-LP11
Sobres estándar2 (228111) SOBRE GRAPHICMAIL 1/2 OFICIO KRAFT PAQUETE 50 UNIDADES 228111(228111) SOBRE GRAPHICMAIL 1/2 OFICIO KRAFT PAQUETE 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
44121707
2239-24-LP09
Lápices de colores30 (234839) LÁPIZ FABER CASTELL GRAFITO Nº 2 SIN GOMA 234839(234839) LÁPIZ FABER CASTELL GRAFITO Nº 2 SIN GOMA ; Código: ;Región : RM $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460 $ 2.460
44121605
2239-24-LP09
Dispensador de Cinta5 (662858) DISPENSADOR 3M NOTAS POP-UP UNIDAD 659195(662858) DISPENSADOR 3M NOTAS POP-UP UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 2.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.365 $ 14.365
44121804
2239-24-LP09
Borradores20 (690398) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 690485(690398) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.740 $ 2.740
44121707
2239-24-LP09
Lápices de colores50 (730095) LÁPIZ PILOT GEL ROJO G-1 0,7 UNIDAD 730095(730095) LÁPIZ PILOT GEL ROJO G-1 0,7 UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
Total Neto $ 52.465
Descuento $ 232
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.924
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 62.157


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.