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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
585586-53-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion Relaciones Internacionales del Ejercito |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.979.800-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.979.800-7 |
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Dirección de Facturación |
Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
34596 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131816 2239-7-LP12
| Desodorantes | 50 | | (1138169 )DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL 212 GR FRAMBUESA UNIDAD 1160220 | (1138169) DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL 212 GR FRAMBUESA UNIDAD; Código: QUIAMBODO3292; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 925,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.250
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$ 46.250
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47131805 2239-7-LP12
| Limpiadores de uso general | 40 | | (211903 )RENOVADOR TEAM DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC 211903 | (211903) RENOVADOR TEAM DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC ; Código: QUIAUTMAT3217; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.875,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.000
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$ 75.000
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47131802 2239-7-LP12
| Abrillantadores o acabados de suelos | 21 | | (981308 )CERA KIT AEROSOL 360 CC UNIDAD 996768 | (981308) CERA KIT AEROSOL 360 CC UNIDAD; Código: QUIAUTCER3210; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.165,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.465
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$ 66.465
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Total Neto
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$ 187.715
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Descuento
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$ 5.631
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.596
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 216.680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.