Orden de Compra. Nº585586-53-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 585586-53-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Relaciones Internacionales del Ejercito
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.800-7
Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS del sistema SIFIE 2.0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.800-7
Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 34596
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes50 (1138169 )DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL 212 GR FRAMBUESA UNIDAD 1160220(1138169) DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL 212 GR FRAMBUESA UNIDAD; Código: QUIAMBODO3292; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.250 $ 46.250
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general40 (211903 )RENOVADOR TEAM DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC 211903(211903) RENOVADOR TEAM DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC ; Código: QUIAUTMAT3217; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos21 (981308 )CERA KIT AEROSOL 360 CC UNIDAD 996768(981308) CERA KIT AEROSOL 360 CC UNIDAD; Código: QUIAUTCER3210; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.465 $ 66.465
Total Neto $ 187.715
Descuento $ 5.631
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.596
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 216.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.