Orden de Compra. Nº585586-64-CM17 "materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 585586-64-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2017
Nombre de la Orden de Compra materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Relaciones Internacionales del Ejercito
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.800-7
Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.800-7
Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 21961,5604
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 Edif. B sur 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos15 (211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC ; Código: Z280011;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.425 $ 25.425
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos24 (975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996(975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: Z292511;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.608 $ 40.608
47131603
2239-7-LP12
Esponjas5 (976059) ESPONJA 3M ESPONJA ABRASIVA UNIDAD 991059(976059) ESPONJA 3M ESPONJA ABRASIVA UNIDAD; Código: Z425250;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.675 $ 4.675
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl2 (976530) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL 900 ML 10 UNIDADES 991530(976530) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL 900 ML 10 UNIDADES; Código: Z313120;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.180 $ 15.180
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM 10 UNID20 (979642) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM 10 UNIDADES 994771(979642) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM 10 UNIDADES; Código: Z311004;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.640 $ 12.640
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U1020 (981949) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 UNIDADES 997431(981949) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 UNIDADES; Código: Z340014;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640
Total Neto $ 116.168
Descuento $ 581
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.962
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 137.549


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.