Orden de Compra. Nº
5856-152-SE18
"
Finalización año escolar Escuela Valle de Esquiña
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Camarones
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5856-152-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
Finalización año escolar Escuela Valle de Esquiña
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5856-5-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I.Municipalidad de Camarones
R.U.T.
69.251.000-3
Dirección de Unidad de Compra
Avanzada de Cuya s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de Camarones
R.U.T.
69.251.000-3
Dirección de Facturación
Avanzada de Cuya s/n
Comuna
Camarones
Impuesto
14767,94
Dirección de Envío de la Factura
Avanzada de Cuya s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JACQUELINE DEL CARMEN DIAZ ARAYA
Razón Social
JACQUELINE DEL CARMEN DIAZ ARAYA
R.U.T.
13.014.021-1
Sucursal
JACQUELINE DEL CARMEN DIAZ ARAYA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
3
Unidad no definida
bebidas Cero ( 2 Coca Cola y 1 fanta)
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
52151502
Platos desechables domésticos
15
Unidad no definida
platos desechables
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.650
$ 1.650
50181909
Galletas saladas
403
Unidad no definida
galletas surtidas
$ 6,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.418
$ 2.418
50181903
Galletas simples saladas
2
Unidad no definida
Doritos
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
15
Unidad no definida
vasos desechables
$ 57,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 855
$ 855
52151703
Tenedores domésticos
15
Unidad no definida
tenedores desechables
$ 39,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 585
$ 585
14111705
Servilletas de papel
3
Unidad no definida
servilleta
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.080
$ 1.080
50202303
Jugos y néctar concentrados
3
Unidad no definida
jugo 1,5 lt
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
2
Unidad no definida
papas fritas 420 grs
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
50182003
Masa de repostería congelada
4
Unidad no definida
pizza
$ 5.552,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.208
$ 22.208
10152104
Torta de borujo de neem
1
Unidad no definida
torta 30 personas
$ 29.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
Total Neto
$ 77.726
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.768
TOTAL OC
$ 92.494
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.