Orden de Compra. Nº5857-124-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5857-160-COT25; ADQ. ARTICULOS DE MERCHADISING CONV PROMOCION"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Camarones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5857-124-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5857-160-COT25; ADQ. ARTICULOS DE MERCHADISING CONV PROMOCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I.Municipalidad de Camarones
R.U.T. 69.251.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Camarones
R.U.T. 69.251.000-3
Dirección de Facturación Avanzada de Cuya s/n
Comuna Camarones
Impuesto 354633,48
Dirección de Envío de la Factura Avanzada de Cuya s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ventas Shalom Arica
Razón Social SEGUNDO MAURICIO ORTEGA CÁRDENAS
R.U.T. 16.269.308-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ventas Shalom Arica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24122002
Botellas de plástico1811180UnidadBotella de agua de 600 ml. Con tapa rosca y mosquetón. Incluye logo impreso a todo color. Botella color blanco.  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.811.180 $ 1.811.180
53121603
Mochilas161UnidadMochila Tipo Morral Tamaño 32 x 40 cm, bolsa color blanco con un Area imprimible de tamaño 21.6 x 29.7 impresion a todo color.  $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.962 $ 38.962
60121108
Croqueras150UnidadCroquera Tamaño 13 x 21 cm, interior de 80 hojas blancas en Papel bond de 80 g. Cubierta en tapa dura, impresion a todo color 4/4, terminacion laminado mate. encuadernacion anillado doble cero borde superior  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.350 $ 16.350
Total Neto $ 1.866.492
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 354.633
TOTAL OC $ 2.221.125


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.269.308-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.