|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5857-48-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
17-12-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Regularización Servicios apoyo técnico Trazabilidad |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de Camarones
|
|
R.U.T. |
69.251.000-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avanzada de Cuya s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de Camarones
|
|
R.U.T. |
69.251.000-3 |
|
Dirección de Facturación |
Avanzada de Cuya s/n (ver obs de OC, se indica dirección de despacho) |
|
Comuna |
Camarones
|
|
Impuesto |
204250 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avanzada de Cuya s/n (ver obs de OC, se indica dirección de despacho) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PEDRO MIGUEL RIVERA BUSTOS |
|
Razón Social |
PEDRO MIGUEL RIVERA BUSTOS
|
|
R.U.T. |
9.398.078-6 |
|
Sucursal |
PEDRO MIGUEL RIVERA BUSTOS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111604
| Personal técnico temporal | 2 | Unidad no definida | Regularización- Aislamiento 2020 -
Noviembre - Diciembre
2020 | |
$ 847.875,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.695.750
|
$ 1.695.750
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.695.750
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10,75 %
|
$ 204.250
|
|
$ 1.900.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.