Orden de Compra. Nº5858-11010-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5858-11014-L108"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Camarones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5858-11010-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5858-11014-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5858-11014-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Técnica
Razón Social I.Municipalidad de Camarones
R.U.T. 69.251.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avanzada de Cuya s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Camarones
R.U.T. 69.251.000-3
Dirección de Facturación Avanzada de Cuya s/n
Comuna Camarones
Impuesto 159967,65
Dirección de Envío de la Factura Avanzada de Cuya s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prodalam S.A.
Razón Social PRODALAM S A
R.U.T. 93.772.000-9
Sucursal Prodalam S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162308
Accesorios de paneles111Plancha Calamina Ondulada de Zinc. $ 7.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 841.935 $ 841.935
Total Neto $ 841.935
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.968
TOTAL OC $ 1.001.903


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.