Orden de Compra. Nº5858-22-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5858-2-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Camarones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5858-22-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5858-2-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5858-2-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Técnica
Razón Social I.Municipalidad de Camarones
R.U.T. 69.251.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avanzada de Cuya s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Camarones
R.U.T. 69.251.000-3
Dirección de Facturación Avanzada de Cuya s/n
Comuna Camarones
Impuesto 5567981,35
Dirección de Envío de la Factura Avanzada de Cuya s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AAM Obras Civiles
Razón Social ANES ANES MARCELA CLAUDIA Y OTRO
R.U.T. 53.311.849-6
Sucursal AAM Obras Civiles
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadMEJORAMIENTO DAÑOS LICEO DE CODPAEmpresa dedicada a rubro de OO.CC $ 34.873.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.873.146 $ 34.873.146
Total Neto $ 34.873.146
Descuento $ 5.567.981
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.567.981
TOTAL OC $ 34.873.146


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.