Orden de Compra. Nº585893-9-AG26 "E1O2RT9 – ADQUISICIÓN DE “EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL vía compra ágil: 585893-1-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 585893-9-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra E1O2RT9 – ADQUISICIÓN DE “EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL vía compra ágil: 585893-1-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INDAP - Region de Tarapaca
Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
R.U.T. 61.307.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 26 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
R.U.T. 61.307.000-1
Dirección de Facturación Patricio Lynch 660
Comuna Iquique
Impuesto 353880,89
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch 660
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Emisión de factura

Una vez que la unidad requirente envía la recepción conforme el encargado de Mercado Público lo sube al sistema y se les envía un correo solicitando la factura que debe ser solo una por la totalidad de la Orden de Compra, se enviara guías por correo para que se emita la Factura correctamente, según Sistema de Gestión de documentos tributarios electrónicos.

 a)  La nueva casilla de intercambio en el SII es: dipresrecepcion@custodium.com, a esta dirección debe enviar el archivo XML del Documento Tributario Electrónico, (DTE), según indicaciones contenidas en Instructivo emisión de factura SII. Se recomienda actualizar si su sistema de facturación aún no lo ha considerado.

b) Completar el campo 801 del archivo XML de su factura, el ID de la Orden de Compra (ORDEN DE COMPRA N° 585893-XXX-XXXX), como indica en archivo Proveedores- Factura 

c) Al facturar debe considerar como única condición de pago: Crédito

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fénix Ingeniería
Razón Social FENIX INGENIERÍA SPA
R.U.T. 78.001.215-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fénix Ingeniería
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC1UnidadNOTEBOOK Y MOCHILA DE TRANSPORTE, con las siguientes especificaciones técnicas: E1O2RT9 códigos 43211503 REVISAR DETALLE ADJUNTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICASProducto según especificaciones proceso compra ágil y especificaciones del proveedor en cotización S00987 $ 544.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.700 $ 544.700
45101511
Impresora Inkjet para aplicaciones comerciales de imprimir1UnidadIMPRESORA MULTIFUCIONAL CON WIFI E1O2RT9 Rubros 45101511 REVISAR DETALLE ADJUNTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICASProducto según especificaciones proceso compra ágil y especificaciones del proveedor en cotización S00987 $ 262.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.941 $ 262.941
39121011
Fuentes de alimentación continua1UnidadUPS 1200W, Con corte automático por sobrecarga y modo falla REVISAR DETALLE ADJUNTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICASProducto según especificaciones proceso compra ágil y especificaciones del proveedor en cotización S00987 $ 199.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.990 $ 199.990
43211903
Monitores de pantalla táctil1UnidadMONITOR 27”, QD-OLED REVISAR DETALLE ADJUNTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICASProducto según especificaciones proceso compra ágil y especificaciones del proveedor en cotización S00987 $ 779.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 779.900 $ 779.900
Total Neto $ 1.787.531
Descuento $ 0
Cargos $ 75.000
IVA  19  % $ 353.881
TOTAL OC $ 2.216.412


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.