Orden de Compra. Nº585893-94-AG21 "Adquisición de separadores para Mercado Campesino víacompra ágil: 585893-37-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 585893-94-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2021
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de separadores para Mercado Campesino víacompra ágil: 585893-37-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INDAP - Region de Tarapaca
Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
R.U.T. 61.307.000-1
Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch 660
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 240 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
R.U.T. 61.307.000-1
Dirección de Facturación Patricio Lynch 660
Comuna Iquique
Impuesto 79800
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch 660
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Emisión de factura

Enviar con guía de despacho una vez se recepcione producto, se emite factura


Tomar en cuenta


a)  La nueva casilla de intercambio en el SII es: dipresrecepcion@custodium.com, a esta dirección debe enviar el archivo XML del Documento Tributario Electrónico, (DTE), según indicaciones contenidas en Instructivo emisión de factura SII. Se recomienda actualizar si su sistema de facturación aún no lo ha considerado.
b) Completar el campo 801 del archivo XML de su factura, el ID de la Orden de Compra (ORDEN DE COMPRA N° 585893-XXX-XXXX), como indica en archivo Proveedores- Factura 
c) Al facturar debe considerar como única condición de pago: Crédito

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIR JOTAN
Razón Social SLOGANS SPA
R.U.T. 77.010.562-5
Sucursal JAIR JOTAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171707
Cristal de seguridad6UnidadPantallas de acrílico con sus bases alto: 70 cm ancho: 64 cm Grosor: 5 mm Con un plizado de 2 cm a cada costado (alto)Medidas: alto: 70 cm ancho: 64 cm Grosor: 5 mm Con un plizado de 2 cm a cada costado (alto) $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
30171707
Cristal de seguridad9UnidadPares de bases alto: 9 cm ancho: 15 cm grosor: 0,5 cmMedidas: alto: 9 cm ancho: 15 cm grosor: 0,5 cm $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.800
TOTAL OC $ 499.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.