Orden de Compra. Nº586-142-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 586-21-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Aduanas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 586-142-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 586-21-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COORDINAR CON EL SR. GUSTAVO MANSILLA, AL FONO 32-2200510
Proveniente de Licitación 586-21-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Nacional de Aduanas
Razón Social Servicio Nacional de Aduanas
R.U.T. 60.804.000-5
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 911
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Aduanas
R.U.T. 60.804.000-5
Dirección de Facturación Esmeralda 911
Comuna -1
Impuesto 24700
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 911
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social On technology Ltda.
R.U.T. 77.758.080-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82131603
Producción de vídeo1UnidadProducción de vídeoCaracterísticas servicio requerido en términos de referencia adjunto $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
Total Neto $ 130.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.700
TOTAL OC $ 154.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.