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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
586-467-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio aseo dependencias Dirección Nacional |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Nacional de Aduanas |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
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R.U.T. |
60.804.000-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Esmeralda 911, 4to Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
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R.U.T. |
60.804.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda 911 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
6386554,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 911 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Pulmari EIRL |
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Razón Social |
PRODUCTORA KATHERINE MERCEDES VARGAS SEPULVEDA E.I
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R.U.T. |
76.712.521-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pulmari EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | Servicio de aseo dependencias de la Dirección Nacional de Aduanas, desde el 01.08.2023 a 30.09.2023. | |
$ 33.613.445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.613.445
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$ 33.613.445
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Total Neto
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$ 33.613.445
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.386.555
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$ 40.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.