Orden de Compra. Nº586-519-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 586-162-LP09"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 586-519-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 586-162-LP09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 586-162-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Nacional de Aduanas
Razón Social
R.U.T. 60.804.000-5
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 911
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 60.804.000-5
Dirección de Facturación Esmeralda 911
Comuna Valparaíso
Impuesto 15184800
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 911
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RMOSERVICIOS
Razón Social JAVIER ALEJANDRO MERIDA OVIEDO
R.U.T. 13.416.263-5
Sucursal RMOSERVICIOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111601
Generadores diesel3UnidadEl valor final adjudicado por los tres equipos para las Aduanas es de $134.410.500.- IVA incluido. $48.825.700.- Sub.22.08.005. $85.584.800.- Sub.31.02.006.  $ 26.640.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.920.000 $ 79.920.000
Total Neto $ 79.920.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.184.800
TOTAL OC $ 95.104.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.