|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
586-657-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-11-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Reparación y Mantención Cámaras Seguridad y CCTV |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección Nacional de Aduanas |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
|
|
R.U.T. |
60.804.000-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Esmeralda 911, 4to Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
|
|
R.U.T. |
60.804.000-5 |
|
Dirección de Facturación |
SOTOMAYOR N° 60 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
443547,3354 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SOTOMAYOR N° 60 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TecEm |
|
Razón Social |
TECNOLOGIA DE EMPRESAS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.694.450-5 |
|
Sucursal |
TecEm |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46171610
| Cámaras de seguridad | 1 | Unidad | | Según cotizaciones M0113-T0722/28.10.22 y M067-T1122/07.11.22 |
$ 2.334.460,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.334.460
|
$ 2.334.460
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.334.460
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 443.547
|
|
$ 2.778.007
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.