Orden de Compra. Nº586-922-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 586-184-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Aduanas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 586-922-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 586-184-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ENTREGA DE DISEÑO CON EL SR. GUSTAVO MANSILLA, FONO 32-2200510
Proveniente de Licitación 586-184-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Nacional de Aduanas
Razón Social Servicio Nacional de Aduanas
R.U.T. 60.804.000-5
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 911
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Aduanas
R.U.T. 60.804.000-5
Dirección de Facturación Esmeralda 911
Comuna -1
Impuesto 262086
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 911
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIALIZADORA ISI S A
R.U.T. 96.944.900-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
trípticos "Mercancías Transportadas por Viajeros"20000Unidadtrípticos "Mercancías Transportadas por Viajeros"folletos trípticos "Mercancías Transportadas por Viajeros", según especificaciones. INDICAR PLAZO DE ENTREGA $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 397.000
82121507
dípticos "Zona Franca", según especificaciones20000Unidaddípticos "Zona Franca", según especificacionesfolletos dípticos "Zona Franca", según especificaciones. SE DEBE INDICAR PLAZO DE ENTREGA $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
82121507
trípticos "Drogas - Educacional", según especificaciones20000Unidadtrípticos "Drogas - Educacional", según especificacionesFolletos trípticos "Drogas - Educacional", según especificaciones. SE DEBE INDICAR PLAZO DE ENTREGA $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 396.000
82121507
Volantes "Drogas/español - inglés", según especificaciones.20000UnidadVolantes "Drogas/español - inglés", según especificaciones.Voantes "Drogas/español - inglés", según especificaciones. SE DEBE INDICAR PLAZO DE ENTREGA $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 163.200
82121507
Volantes "Corporativo", según especificaciones20000UnidadVolantes "Corporativo", según especificacionesVolantes "Corporativo", según especificaciones. SE DEBE INDICAR PLAZO DE ENTREGA $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 143.200
Total Neto $ 1.379.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 262.086
TOTAL OC $ 1.641.486


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.