Orden de Compra. Nº5861-156-SE14 "MATERIAL PARA MANUALIDADES DESDE 5861-16-L114"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5861-156-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA MANUALIDADES DESDE 5861-16-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5861-16-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Infractores de Ley,Punta Arenas. Ley 20084
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro Nº 1228
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 820
Comuna *
Impuesto 6004
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
R.U.T. 15.905.508-6
Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121253
Aerógrafos2UnidadAerograbosAerograbos $ 15.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600
Total Neto $ 31.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.004
TOTAL OC $ 37.604


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.