Orden de Compra. Nº586269-349-CM12 "ARTICULO DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 586269-349-CM12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ARTICULO DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE BIENESTAR MSGG
Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
R.U.T. 60.101.000-3
Dirección de Unidad de Compra PAULINO ALFONSO N° 353
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
R.U.T. 60.101.000-3
Dirección de Facturación PAULINO ALFONSO N° 353
Comuna Santiago Centro
Impuesto 9361,8871
Dirección de Envío de la Factura PAULINO ALFONSO N° 353
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-01-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general3 (50978) LIMPIADOR GLASSEX DESENGRASANTE 500 CC 53015(50978) LIMPIADOR GLASSEX DESENGRASANTE 500 CC; Código: ;Región : RM $ 1.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.357 $ 3.357
47131603
Esponjas30 (51115) ESPONJA BONOBRIL CLASICO AMARILLO VERDE LISA STANDART COCINA 53152(51115) ESPONJA BONOBRIL CLASICO AMARILLO VERDE LISA STANDART COCINA ; Código: ;Región : RM $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.590 $ 4.590
47131603
Esponjas3 (69769) ESPONJA VIRUTEX MAGO PADS SIN JABON X 12 MULTIUSO 71806(69769) ESPONJA VIRUTEX MAGO PADS SIN JABON X 12 MULTIUSO; Código: ;Región : RM $ 3.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.875 $ 10.875
47131602
Traperos3 (70234) TRAPERO PAMPA ALGODÓN CON OJAL 72271(70234) TRAPERO PAMPA ALGODÓN CON OJAL ; Código: ;Región : RM $ 649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.947 $ 1.947
47121701
Bolsas de basura10 (70371) BOLSA ALUSA 80 x 110 cm 10 UNIDADES 118836(70371) BOLSA ALUSA 80 x 110 cm 10 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 1.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.030 $ 12.030
47121802
Removedores2 (70458) DESENGRASANTE VIRGINIA GATILLO 500 ML 72495(70458) DESENGRASANTE VIRGINIA GATILLO 500 ML; Código: ;Región : RM $ 1.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.502 $ 2.502
47131811
Productos de lavandería1 (601954) DETERGENTE OMO POLVO 6 Kg. UNIDAD 602141(601954) DETERGENTE OMO POLVO 6 Kg. UNIDAD; Código: TT0050073;Región : RM $ 9.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.836 $ 9.836
47131502
Bayetas o trapos de limpieza2 (679159) PANO CMD SPONGI ANTIBACTERIAL PACK 5 UNIDADES 679496(679159) PANO CMD SPONGI ANTIBACTERIAL PACK 5 UNIDADES; Código: CMDSPONGI;Región : RM $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.020
0
BOLSA DE BASURA BASULIP 50 x 70 10 UNIDADES10 (24812) BOLSA DE BASURA BASULIP 50 x 70 10 UNIDADES 26849(24812) BOLSA DE BASURA BASULIP 50 x 70 10 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640
Total Neto $ 50.797
Descuento $ 1.524
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.362
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 58.635


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.