Orden de Compra. Nº5864-41-SE19 "ARTICULOS DE ASEO DIRECCIÓN ASUNTOS ESTUDIANTILES"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5864-41-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO DIRECCIÓN ASUNTOS ESTUDIANTILES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 941739-34-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 14193
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos Perez Boero
Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO
R.U.T. 6.640.389-0
Sucursal Juan Carlos Perez Boero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones12Unidad no definidaJABÓN LIQUIDO 340CC BALLERINAJABÓN LIQUIDO 340CC BALLERINA $ 918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.016 $ 11.016
12191501
Solventes aromáticos15Unidad no definidaLYSOFORM AEROSOL SPRAYLYSOFORM AEROSOL SPRAY $ 1.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.215 $ 28.215
47131502
Paños de limpieza6Unidad no definidaFRANELA NARANJA 35X40FRANELA NARANJA 35X40 $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.226 $ 2.226
47131803
Desinfectantes domésticos6Unidad no definidaCLORO CLOREX 5 LITRO CONCENTRADOCLORO CLOREX 5 LITRO CONCENTRADO $ 2.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.838 $ 14.838
47131816
Desodorantes15Unidad no definidaDESODORANTE AEROSOL GLADE 400CC AROMAS VAINILLA,LAVANDA,MANZANA,CANELADESODORANTE AEROSOL GLADE 400CC AROMAS VAINILLA,LAVANDA,MANZANA,CANELA $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.405 $ 18.405
Total Neto $ 74.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.193
TOTAL OC $ 88.893


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.