|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5864-75-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
25-07-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Artículos aseo Servicio medico Estudiantil |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
941739-34-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
|
|
R.U.T. |
70.770.800-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Velasquez 1775 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
|
|
R.U.T. |
70.770.800-k |
|
Dirección de Facturación |
Velasquez 1775 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
30170,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Velasquez 1775 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
27-07-2018 |
|
|
|
Proveedor |
Juan Carlos Perez Boero |
|
Razón Social |
JUAN CARLOS PEREZ BOERO
|
|
R.U.T. |
6.640.389-0 |
|
Sucursal |
Juan Carlos Perez Boero |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111703
| Toallas de papel | 3 | Unidad no definida | TOALLA INTERFOLIADA SIMPLE 24 UNID. POR CAJA ELITE | TOALLA INTERFOLIADA SIMPLE 24 UNID. POR CAJA ELITE |
$ 31.930,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 95.790
|
$ 95.790
|
42132205
| Guantes quirúrgicos | 21 | Unidad no definida | GUANTES QUIRÚRGICOS 50 PARES HEALTH TOUCH | GUANTES QUIRÚRGICOS 50 PARES HEALTH TOUCH |
$ 3.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 63.000
|
$ 63.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 158.790
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.170
|
|
$ 188.960
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.