|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5865-25-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-01-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CARPETAS ALUMNOS MECHONES FACSOJUR O/C 2014010438 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5027-217-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FACSOJUR |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
|
|
R.U.T. |
70.770.800-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Velasquez 1775 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
|
|
R.U.T. |
70.770.800-k |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Comandante San Martin # 599 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
62700 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Comandante San Martin # 599 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
07-03-2014 |
|
|
|
Proveedor |
silkscreen e.i.r.l. |
|
Razón Social |
JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E
|
|
R.U.T. |
52.002.006-3 |
|
Sucursal |
silkscreen e.i.r.l. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Global | Impresión de 600 carpetas tamaño oficio, en papel couche 300 grs. a todo color, con bolsillo
Alumnos mechones FACSOJUR
Se adjunta cotización S/N 14-01-2014 | Impresión de 600 carpetas tamaño oficio, en papel couche 300 grs. a todo color, con bolsillo
Alumnos mechones FACSOJUR
Se adjunta cotización S/N 14-01-2014 |
$ 330.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 330.000
|
$ 330.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 330.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 62.700
|
|
$ 392.700
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.