Orden de Compra. Nº5865-48-SE09 "ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5865-48-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5027-16-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FACSOJUR
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 35118,08
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL EL PASO PARK
Razón Social ARICA DESARROLLO E INVERSIONES S.A.
R.U.T. 76.744.260-2
Sucursal HOTEL EL PASO PARK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
ALOJAMIENTO1GlobalSERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA 3 PERSONAS SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTASERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA 3 PERSONAS SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 184.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.832 $ 184.832
Total Neto $ 184.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.118
TOTAL OC $ 219.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.