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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5865-89-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
600 volantes papel couche |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5027-217-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FACSOJUR |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Velasquez 1775 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Facturación |
Avda. Comandante San Martin # 599 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
52689,09 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Comandante San Martin # 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-12-2010 |
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Proveedor |
silkscreen e.i.r.l. |
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Razón Social |
JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E
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R.U.T. |
52.002.006-3 |
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Sucursal |
silkscreen e.i.r.l. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Global | Papelería corporativa según Anexo No. 01 | 6000 volantes 21x13.5 cms papel couche 130 grs. cuatricomia 4/0 Incluye diseño y dagramación |
$ 277.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 277.311
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$ 277.311
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Total Neto
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$ 277.311
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 52.689
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$ 330.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.