Orden de Compra. Nº587-1129-CM23 "SELICO N° 1240 Adquisición de insumos para dispensadores de papel y jabón"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 587-1129-CM23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SELICO N° 1240 Adquisición de insumos para dispensadores de papel y jabón
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio de Vivienda y Urbanismo(766)
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
R.U.T. 61.801.000-7
Dirección de Unidad de Compra Serrano 15, quinto piso, Subsecretaría
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
R.U.T. 61.801.000-7
Dirección de Facturación Serrano 15, quinto piso, Subsecretaría
Comuna Santiago
Impuesto 2186130,5
Dirección de Envío de la Factura Serrano 15, quinto piso, Subsecretaría
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
R.U.T. 78.906.980-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR22
JABON TORK NEUTRO GLICERINA LÍQUIDO ESPUMA DOYPACK 1000 ML UNIDAD REGIÓN RM300 (1946823) JABON TORK NEUTRO GLICERINA LÍQUIDO ESPUMA DOYPACK 1000 ML UNIDAD REGIÓN RM(1946823) JABON TORK NEUTRO GLICERINA LÍQUIDO ESPUMA DOYPACK 1000 ML UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Serrano 15, bodega subterráneo, Subsecretaría $ 8.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.635.200 $ 2.635.200
0
2239-9-LR22
TOALLA DE PAPEL TORK PREMIUM DOBLE HOJA 150 M 6 ROLLOS REGIÓN RM350 (1941157) TOALLA DE PAPEL TORK PREMIUM DOBLE HOJA 150 M 6 ROLLOS REGIÓN RM(1941157) TOALLA DE PAPEL TORK PREMIUM DOBLE HOJA 150 M 6 ROLLOS REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Serrano 15, bodega subterráneo, Subsecretaría $ 25.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.870.750 $ 8.870.750
Total Neto $ 11.505.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.186.130
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 13.692.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.