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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
587-29-CC25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SELICO 53- ARRIENDO COMPUTADORES QUINTEC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1122317-13-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
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R.U.T. |
61.801.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle Serrano N° 15 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
187799,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Serrano N° 15 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
QUINTEC |
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Razón Social |
QUINTEC CHILE S.A.
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R.U.T. |
86.731.200-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
QUINTEC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211508
| Computadores personales | 1144 | Unidad | Servicio de arriendo de computadores por 36 meses con opción de compra. 1144 Desktop GAMA 3 con Pantalla.
Compra Coordinada ID 1122317-13-LR24. | Servicio de arriendo de computadores por 36 meses con opción de compra. 1144 Desktop GAMA 3 con Pantalla.
Compra Coordinada ID 1122317-13-LR24. |
US$ 864,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 988.416,00
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US$ 988.416,00
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Total Neto
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US$ 988.416,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 187.799,04
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US$ 1.176.215,04
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.