Orden de Compra. Nº587-583-CM25 "Selico N°578/2025 Papel Higiénico, Toalla de Papel y Jabón Espuma. "
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 587-583-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Selico N°578/2025 Papel Higiénico, Toalla de Papel y Jabón Espuma.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio de Vivienda y Urbanismo(766)
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
R.U.T. 61.801.000-7
Dirección de Unidad de Compra Serrano 15, quinto piso, Subsecretaría
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1738 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
R.U.T. 61.801.000-7
Dirección de Facturación Av. Pocuro N°1530
Comuna Providencia
Impuesto 7996001,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Pocuro N°1530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DMM
Razón Social DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA.
R.U.T. 76.093.253-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DMM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR22
PAPEL HIGIÉNICO TORK ALTO METRAJE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M 1 PAQUETE REGIÓN RM800 (1921771) PAPEL HIGIÉNICO TORK ALTO METRAJE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M 1 PAQUETE REGIÓN RM(1921771) PAPEL HIGIÉNICO TORK ALTO METRAJE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M 1 PAQUETE REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Serrano 15, bodega subterráneo, Subsecretaría $ 12.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.784.000 $ 9.784.000
0
2239-9-LR22
JABON TORK NEUTRO GLICERINA LÍQUIDO ESPUMA DOYPACK 1000 ML UNIDAD REGIÓN RM500 (1946823) JABON TORK NEUTRO GLICERINA LÍQUIDO ESPUMA DOYPACK 1000 ML UNIDAD REGIÓN RM(1946823) JABON TORK NEUTRO GLICERINA LÍQUIDO ESPUMA DOYPACK 1000 ML UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Serrano 15, bodega subterráneo, Subsecretaría $ 9.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.845.000 $ 4.845.000
0
2239-9-LR22
TOALLA DE PAPEL TORK PREMIUM DOBLE HOJA 150 M 6 ROLLOS REGIÓN RM1170 (1941157) TOALLA DE PAPEL TORK PREMIUM DOBLE HOJA 150 M 6 ROLLOS REGIÓN RM(1941157) TOALLA DE PAPEL TORK PREMIUM DOBLE HOJA 150 M 6 ROLLOS REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Serrano 15, bodega subterráneo, Subsecretaría $ 23.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.455.220 $ 27.455.220
Total Neto $ 42.084.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.996.002
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 50.080.222


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.