Orden de Compra. Nº587-651-SE20 "Complementa OC 587-486-SE20 por servicio de instalación, mantención, reparación y asesoría para las redes de telefonía y datos de esta Secretaría de Estado"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 587-651-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-08-2020
Nombre de la Orden de Compra Complementa OC 587-486-SE20 por servicio de instalación, mantención, reparación y asesoría para las redes de telefonía y datos de esta Secretaría de Estado
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 587-76-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio de Vivienda y Urbanismo(766)
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
R.U.T. 61.801.000-7
Dirección de Unidad de Compra Serrano 15, quinto piso, Subsecretaría
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
R.U.T. 61.801.000-7
Dirección de Facturación SERRANO N°15
Comuna Santiago
Impuesto 139965,78
Dirección de Envío de la Factura SERRANO N°15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAUL ALBERTO ARIAS GALLARDO
Razón Social RAUL ALBERTO ARIAS GALLARDO
R.U.T. 6.346.777-4
Sucursal RAUL ALBERTO ARIAS GALLARDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111801
Seguridad para computadores, redes e Internet1UnidadComplementa el monto señalado en la OC 587-486-SE20, producto de la diferencia que se produce al aplicar el segundo reajuste del contrato respecto del monto mensual originalmente pactado ($1.309.000 para red telefonía y $1.309.000 para red datos)Monto mensual original contrato = 1.309.000*2¨12 = 31.416.000 Monto mensual segundo reajuste = 1.384.905*2*12 =33.237.720 Diferencia = 1.821.720 a este monto se le debe descontar la OC emitida 587-486-SE20, resultando $876.628.- $ 736.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 736.662 $ 736.662
Total Neto $ 736.662
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.966
TOTAL OC $ 876.628


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.