Orden de Compra. Nº587-813-CM18 "ADQUISICIÓN DE PENDONES (SELICO N° 567/2018)/RESOL 238"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 587-813-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PENDONES (SELICO N° 567/2018)/RESOL 238
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio de Vivienda y Urbanismo(766)
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
R.U.T. 61.801.000-7
Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo OHiggins 924
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
R.U.T. 61.801.000-7
Dirección de Facturación Serrano 15, quinto piso, Subsecretaría
Comuna Santiago Centro
Impuesto 287470
Dirección de Envío de la Factura Serrano 15, quinto piso, Subsecretaría
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc. Salsa Color Impresores Ltda. - CENTRAL
Razón Social SOC SALSA COLOR IMPRESORES LIMITADA
R.U.T. 77.030.480-6
Sucursal Soc. Salsa Color Impresores Ltda. - CENTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101515
2239-2-LP15
Material de promoción o informes anuales100 (1154109 )PENDÓN - TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2 1177109(1154109) PENDÓN - TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $2800 $ 17.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780.000 $ 1.780.000
Total Neto $ 1.780.000
Descuento $ 267.000
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.470
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.800.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.