Orden de Compra. Nº5872-110-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5872-110-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FEN Control de Gestión y Sistemas de Información
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A
Comuna Santiago
Impuesto 2222088
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor American Office S.A.
Razón Social AMERICAN OFFICE S A
R.U.T. 96.757.190-3
Sucursal American Office S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas10000 (1361426 )ARCHIVADOR D WILLIAMS CATALOGO ESCOLAR 2 ANILLOS 1 PULGADA BLANCO UNIDAD 1387912(1361426) ARCHIVADOR D WILLIAMS CATALOGO ESCOLAR 2 ANILLOS 1 PULGADA BLANCO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.290.000 $ 13.290.000
Total Neto $ 13.290.000
Descuento $ 1.594.800
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.222.088
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 13.917.288


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.