Orden de Compra. Nº5872-338-SE18 "MOCHILAS CORPORATIVAS 5872-2-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5872-338-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2018
Nombre de la Orden de Compra MOCHILAS CORPORATIVAS 5872-2-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5872-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FEN Control de Gestión y Sistemas de Información
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A
Comuna Santiago
Impuesto 612864
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HEAD
Razón Social MALETAS CHILE SPA
R.U.T. 79.531.550-0
Sucursal HEAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas192UnidadMOCHILA CORPORATIVAmochilas porta-notebook marca HEAD modelo PRONET M, color negro $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.225.600 $ 3.225.600
Total Neto $ 3.225.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 612.864
TOTAL OC $ 3.838.464


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.