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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5872-395-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-10-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Impresión de Logos en Mochilas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FEN Control de Gestión y Sistemas de Información |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Doiagonal Paraguay 257, piso 13 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
79800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| NOTA | Estimado Proveedor: Con el objetivo de optimizar la recepción de documentación tributaria, es necesario señalar en facturas y/o notas de créditos lo siguiente:
Razón social: Universidad de Chile.
Rut 60.910.000-1
Unidad de Compra: Facultad de Economía y Negocios. |
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Proveedor |
Fabrica de zapatillas de descanso y bordados indus |
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Razón Social |
FELIX ALBERTO LIZAMA PEREZ
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R.U.T. |
5.781.654-6 |
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Sucursal |
Fabrica de zapatillas de descanso y bordados indus |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141611
| Personalización de regalos o productos promocional | 600 | Unidad | Impresiones con tinta catalizada 1 color de un logo en mochilas. | |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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Total Neto
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$ 420.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.800
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$ 499.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.