Orden de Compra. Nº5877-10-SE26 "SEREMI DE LOS RÍOS REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESTINADOS A COLACIONES Y PAUSAS DE CAFÉ, EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL 2026 DEL PROGRAMA CENTROS DE CREACIÓN (CECREA) VALDIVIA"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5877-10-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SEREMI DE LOS RÍOS REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESTINADOS A COLACIONES Y PAUSAS DE CAFÉ, EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL 2026 DEL PROGRAMA CENTROS DE CREACIÓN (CECREA) VALDIVIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5877-2-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo de la Cultura y Las Artes Región de Los Ríos
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
R.U.T. 61.979.170-3
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 202 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
R.U.T. 61.979.170-3
Dirección de Facturación AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
Comuna Valdivia
Impuesto 1163404,58
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DANIELA ANDREA MONTENERO BAHAMONDE
Razón Social DANIELA ANDREA MONTENERO BAHAMONDE
R.U.T. 17.720.178-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DANIELA ANDREA MONTENERO BAHAMONDE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadINSUMOS DESTINADOS A COLACIONES Y PAUSAS DE CAFÉ, EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL 2026 DEL PROGRAMA CENTROS DE CREACIÓN (CECREA) VALDIVIASegún bases administrativas y técnicas $ 6.123.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.123.182 $ 6.123.182
Total Neto $ 6.123.182
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.163.405
TOTAL OC $ 7.286.587


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.