Orden de Compra. Nº5877-103-SE20 "SEREMI LOS RIOS REQUIERE REALIZAR EL SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL DE ASESORÍA Y GENERACIÓN DE CONTENIDOS BAJO EL CONCEPTO “LOS RÍOS TERRITORIO VISUAL” DESDE LIC 58771-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5877-103-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-09-2020
Nombre de la Orden de Compra SEREMI LOS RIOS REQUIERE REALIZAR EL SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL DE ASESORÍA Y GENERACIÓN DE CONTENIDOS BAJO EL CONCEPTO “LOS RÍOS TERRITORIO VISUAL” DESDE LIC 58771-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5877-1-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo de la Cultura y Las Artes Región de Los Ríos
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
R.U.T. 61.979.170-3
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 375 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
R.U.T. 61.979.170-3
Dirección de Facturación AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
Comuna Valdivia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María Gabriela
Razón Social GESTORA CULTURAL Y DISEÑO EL PALOMAR LIMITADA
R.U.T. 76.133.115-9
Sucursal María Gabriela
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93141703
Servicios relacionados con el arte1Unidad no definida   $ 6.970.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.970.000 $ 6.970.000
Total Neto $ 6.970.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.970.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.