Orden de Compra. Nº5877-122-SE14 "SERVICIO DE CAFÉ, A REALIZARSE ENTRE EL 30 DE SEPTIEMBRE Y EL 12 DE DICIEMBRE, IMPUTADO AL PROGRAMA 22 DE UNIDAD DE FONDOS CONCURSABLES DEL CONSEJO REGIONAL DE CULTURA. TERMINOS DE REFERENCIA ID Nº 5877-43-L114."
Recuerde que el responsable del pago es Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5877-122-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2014
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFÉ, A REALIZARSE ENTRE EL 30 DE SEPTIEMBRE Y EL 12 DE DICIEMBRE, IMPUTADO AL PROGRAMA 22 DE UNIDAD DE FONDOS CONCURSABLES DEL CONSEJO REGIONAL DE CULTURA. TERMINOS DE REFERENCIA ID Nº 5877-43-L114.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5877-43-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo de la Cultura y Las Artes Región de Los Ríos
Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
R.U.T. 61.979.170-3
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
R.U.T. 61.979.170-3
Dirección de Facturación AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
Comuna Valdivia
Impuesto 144970
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ditecsur
Razón Social DITECSUR LIMITADA
R.U.T. 76.062.012-2
Sucursal ditecsur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1UnidadSERVICIO DE CAFÉ, A REALIZARSE ENTRE EL 30 DE SEPTIEMBRE Y EL 12 DE DICIEMBRE, IMPUTADO AL PROGRAMA 22 DE UNIDAD DE FONDOS CONCURSABLES DEL CONSEJO REGIONAL DE CULTURA.SERVICIO DE CAFÉ, A REALIZARSE ENTRE EL 30 DE SEPTIEMBRE Y EL 12 DE DICIEMBRE, IMPUTADO AL PROGRAMA 22 DE UNIDAD DE FONDOS CONCURSABLES DEL CONSEJO REGIONAL $ 763.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 763.000 $ 763.000
Total Neto $ 763.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.970
TOTAL OC $ 907.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.