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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5877-156-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-10-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE CAFÉ, A REALIZARSE ENTRE EL 09 DE OCTUBRE Y EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 ORDEN DE COMPRA DESDE 5877-51-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5877-51-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
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R.U.T. |
61.979.170-3 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
167580 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
sara eventos |
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Razón Social |
SANDRA RAMOS VERGARA BANQUETERIA Y PRODUCCION DE EVENTOS EIRL
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R.U.T. |
76.202.669-4 |
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Sucursal |
sara eventos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 1 | Unidad | EL CRCA DE LOS RIOS REQUIERE DE UN SERVICIO DE CAFÉ, A REALIZARSE ENTRE EL 09 DE OCTUBRE Y EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, IMPUTADO AL PROGRAMA 22 DE UNIDAD DE FONDOS CONCURSABLES DEL CONSEJO REGIONAL DE CULTURA. SEGUN BASES DE LICITACION ADJUNTAS. | neto |
$ 882.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 882.000
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$ 882.000
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Total Neto
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$ 882.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 167.580
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$ 1.049.580
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.