Orden de Compra. Nº5877-278-CM17 "CRCA LOS RIOS REQUIERE DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN INTEGRAL, APOYO TÉCNICO, OPERATIVO Y LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE “ACTIVIDADES DEL PLAN NACIONAL DE LA LECTURA REGIÓN DE LOS RÍOS COMPONENTE FORMACIÓN EXPEDICIONES LECTORAS SEGUNDA FASE” A REALIZARSE "
Recuerde que el responsable del pago es Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5877-278-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2017
Nombre de la Orden de Compra CRCA LOS RIOS REQUIERE DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN INTEGRAL, APOYO TÉCNICO, OPERATIVO Y LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE “ACTIVIDADES DEL PLAN NACIONAL DE LA LECTURA REGIÓN DE LOS RÍOS COMPONENTE FORMACIÓN EXPEDICIONES LECTORAS SEGUNDA FASE” A REALIZARSE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo de la Cultura y Las Artes Región de Los Ríos
Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
R.U.T. 61.979.170-3
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
R.U.T. 61.979.170-3
Dirección de Facturación AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
Comuna Valdivia
Impuesto 478060,9
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ditecsur
Razón Social DITECSUR LIMITADA
R.U.T. 76.062.012-2
Sucursal ditecsur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
2239-6-LP13
Productoras1 (993003) FIESTAS Y EVENTOS - 1010003(993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(25) ;SERVICIO POR $ 10.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(1) ;SERVICIO POR $ 100(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(10) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) $ 2.516.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.516.110 $ 2.516.110
Total Neto $ 2.516.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 478.061
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.994.171


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.