Orden de Compra. Nº5877-282-CM17 "CRCA LOS RIOS REQUIERE SERVICIO DE PRODUCCIÓN INTEGRAL, APOYO TÉCNICO, OPERATIVO Y LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN PROCESO DE IRRADIACIÓN, MONTAJE/DESMONTAJE DE OBRA SINTONÍA DEL RÍO, VISITAS GUIADAS Y MEDIACIÓN EN MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO (MAC) EN LA CO"
Recuerde que el responsable del pago es Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5877-282-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2017
Nombre de la Orden de Compra CRCA LOS RIOS REQUIERE SERVICIO DE PRODUCCIÓN INTEGRAL, APOYO TÉCNICO, OPERATIVO Y LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN PROCESO DE IRRADIACIÓN, MONTAJE/DESMONTAJE DE OBRA SINTONÍA DEL RÍO, VISITAS GUIADAS Y MEDIACIÓN EN MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO (MAC) EN LA CO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo de la Cultura y Las Artes Región de Los Ríos
Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
R.U.T. 61.979.170-3
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
R.U.T. 61.979.170-3
Dirección de Facturación AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
Comuna Valdivia
Impuesto 605862,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ditecsur
Razón Social DITECSUR LIMITADA
R.U.T. 76.062.012-2
Sucursal ditecsur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
2239-6-LP13
Productoras1 (993003) FIESTAS Y EVENTOS - 1010003(993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(31) ;SERVICIO POR $ 10.000(8) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 100(2) ;AJUS $ 3.188.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.188.750 $ 3.188.750
Total Neto $ 3.188.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 605.862
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.794.612


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.