Orden de Compra. Nº5877-3-AG25 "SEREMI DE LOS RIOS REQUIERE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA RUTA DE NERUDA Y ACTIVIDADES CULTURALES EN EL TERRITORIO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL REGIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5877-3-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2025
Nombre de la Orden de Compra SEREMI DE LOS RIOS REQUIERE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA RUTA DE NERUDA Y ACTIVIDADES CULTURALES EN EL TERRITORIO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL REGIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo de la Cultura y Las Artes Región de Los Ríos
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
R.U.T. 61.979.170-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 30 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
R.U.T. 61.979.170-3
Dirección de Facturación AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
Comuna Valdivia
Impuesto 887288,6
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sara
Razón Social SARA SPA
R.U.T. 76.913.267-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sara
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering220Unidad1. Almuerzos: Se requieren almuerzos consistentes en entrada, plato de fondo, postre y bebida para 220 personas, distribuidas desde febrero a junio del 2025 según requerimientos de la Seremi. 2. Servicio de cafetería: Se requiere el servicio de cafetería para 200 personas consistente por persona en un café, un tapadito (sándwich de queso o jamón), un pastel dulce, cinco galleteas, un jugo, además de los insumos propios para la atención específica en el lugar determinado en el marco de la Ruta d  $ 21.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.669.940 $ 4.669.940
Total Neto $ 4.669.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 887.289
TOTAL OC $ 5.557.229


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.