Orden de Compra. Nº5877-56-AG24 "SEREMI DE LOS RIOS REQUIERE COMPRA DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MESA REGIONAL DEL LIBRO, LECTURAS Y BIBLIOTECAS DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS."
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5877-56-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SEREMI DE LOS RIOS REQUIERE COMPRA DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MESA REGIONAL DEL LIBRO, LECTURAS Y BIBLIOTECAS DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo de la Cultura y Las Artes Región de Los Ríos
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
R.U.T. 61.979.170-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 478 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
R.U.T. 61.979.170-3
Dirección de Facturación AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
Comuna Valdivia
Impuesto 47500
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AVIVA EDUCAP SPA
Razón Social AVIVA EDUCAP SPA
R.U.T. 76.845.972-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AVIVA EDUCAP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221003
Cafetería1UnidadSe requieren los siguientes insumos: • 3 Tarros de Café 170 gramos. • 4 Kilos de Azúcar • 2 Cajas de Té de 100 bolsas c/u (té amarillo y negro) • 30 paquetes de galletas surtidas para Coffee (Chocolate, Mantequilla, Vino, etc.) • 150 bombones surtidos. • 3 Cajas con 24 unidades BrownieChoc - Brownie Con Chocolate • 3 bolsas de dulces Frugelé. • 3 unidades Servilletas de Cocktail 50 • 100 vasos térmicos de cartón • 100 Cucharas de Bambú o de madera.   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.500
TOTAL OC $ 297.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.845.972-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.